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審計內控部

來源: 發(fā)布時間:2020年02月28日 瀏覽次數(shù): 【字體:

審計內控部核定崗位5個,其中部長1名,副部長1名,業(yè)務崗3名(財務審計崗1名、工程審計崗1名、風險控制崗1名)。

部門職責

1.負責制定并執(zhí)行集團公司內部審計工作制度、流程。

2.負責制定集團公司年度審計工作計劃,經批準后實施。

3.負責開展年度財務收支審計、經濟責任審計、經濟效益審計、工程審計和各種專項審計等各項內部審計業(yè)務,及時出具審計報告或意見,并及時報告重大異常情況。

4.負責制定集團公司內部控制評價工作制度、流程;擬定內部控制評價工作方案,經批準后實施。

5.負責集團總部各部門和子公司開展內部控制評價工作;督促落實內部控制缺陷整改落實。

6.參與資產評估、產權轉讓、改革體制、對外投資、預算管理等管理工作,提供審計管理意見,為經濟行為提供決策參考。

7.跟蹤、檢查、落實政府審計、社會審計對集團公司及子公司提出的審計意見,重點抓好整改落實情況。

8.負責對子公司內部審計工作進行業(yè)務指導、監(jiān)督和檢查,負責審計培訓的組織、管理工作,負責總結、宣傳、交流內部審計工作經驗。

9.負責集團公司委派監(jiān)事盡職管理。

10.負責各類審計檔案的收集、整理、歸檔。

11.配合有關職能部門開展專項檢查工作。

12.完成領導交辦的其他任務。

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