【省交控綠色產(chǎn)業(yè)公司】省交控綠色產(chǎn)業(yè)公司2023年財務(wù)收支審計進(jìn)點會
為規(guī)范企業(yè)財務(wù)管理工作,推進(jìn)企業(yè)財務(wù)管理內(nèi)部控制制度的建設(shè)和執(zhí)行,根據(jù)集團(tuán)公司2024年審計工作計劃和工作安排,3月29日,集團(tuán)公司審計組召開省交控綠色產(chǎn)業(yè)公司2023年度財務(wù)收支審計進(jìn)點會,集團(tuán)公司審計內(nèi)控部、審計組全體人員、省交控綠色產(chǎn)業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)、各分(子)公司及各部門負(fù)責(zé)人參加會議。
會上,集團(tuán)公司審計組成員宣讀了審計通知書,強調(diào)了審計紀(jì)律,明確了本次審計工作的范圍、內(nèi)容及時間,并就此次財務(wù)收支審計工作提出了三點要求,一是強化審計監(jiān)督、提升服務(wù)水平。審計過程中一定做到依法審計,實事求是,秉公審計,審計過程中要反復(fù)溝通協(xié)調(diào),既要堅持原則,又要尊重實際,確?,F(xiàn)場審計工作扎實有效,充分發(fā)揮審計的咨詢和服務(wù)功能;二是加強協(xié)調(diào)配合,確保審計質(zhì)效。省交控綠色產(chǎn)業(yè)公司要高度重視審計工作,做好審計后勤保障工作,確保審計工作順利進(jìn)行,要按照審計組要求全面準(zhǔn)確地提供審計資料,不瞞報,不漏報,不錯報,確保審計工作按時高效完成;三是重視審計整改,強化成果運用。以審計促提高,以審計防隱患,通過審計發(fā)現(xiàn)問題,整改問題。省交控綠色產(chǎn)業(yè)公司對審計中發(fā)現(xiàn)的問題要正確認(rèn)識,正確對待,增強制度意識,嚴(yán)格制度執(zhí)行,建立健全審計整改長效機制,提升公司精細(xì)管理、精益經(jīng)營和精心服務(wù)水平。
省交控綠色產(chǎn)業(yè)公司高度重視,就做好此次審計工作進(jìn)行了具體責(zé)任分工和專人跟進(jìn),要求公司相關(guān)部門嚴(yán)肅對待,對審計組需要查閱的資料要及時提供,需要了解的情況要真實反映,確保本次審計工作順利開展。省交控綠色產(chǎn)業(yè)公司也以此次審計為提高工作質(zhì)量、提升管理水平的有利契機,對公司內(nèi)部管理、財務(wù)管理、重大經(jīng)營決策等方面的工作進(jìn)行全面總結(jié)梳理,認(rèn)真查找工作中存在的漏洞和不足,深刻剖析審計問題的原因,建立好問題清單和整改臺賬,明確整改責(zé)任人和整改時限,扎實有效抓好整改落實,著力健全完善各項管理制度和工作機制,進(jìn)一步推動各項工作順利開展,促進(jìn)公司健康穩(wěn)步快速發(fā)展。
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