省交控集團對省交通咨詢公司開展財務收支審計
7月22日起,省交控集團對省交通咨詢公司開展2023年財務收支審計。
主要對財務收支與預算執(zhí)行情況有關的內部控制的健全性、有效性,會計報表中的資產、負債、所有者權益、損益的真實性和合法合規(guī)性,財務管理和財務制度執(zhí)行情況,財務風險防控情況及存在的隱患進行審計監(jiān)督,并提出合理化建議,促使被審計單位建立健全內控制度,提升財務報表信息質量,加強經營管理,提高經濟效益。
此次審計將通過抓重點、促整改、提質效等多種手段,著力提升內部審計的科學化、規(guī)范化水平,發(fā)揮好內部審計“免疫系統(tǒng)”作用,推動內審工作的高質量發(fā)展。
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